Hallo zusammen,
wir haben im System Kontierungsgruppen im Debitor und im Material hinterlegt.
Legen wir nun einen Auftrag an mit AG = Kunde im Ausland und WE = Kunde im Inland, soll das System das Erlöskonto abhängig vom Warenempfänger ermitteln. Also in diesem Fall das Erlöskonto für den Kunden im Inland. Das Steuerkennzeichen ermittelt er aus dem Warenempfänger (was auch richtig ist).
Weis jemand, ob und wo ich da was im System einstellen kann?
Danke und Grüsse,
Alina
Hallo Alina,
schau mal in die erlaubten Felder für die Erlöskontenfindung -
mir springt da das Warenempfängerland entgegen ...
das müsste die Lösung für dein Problem sein.
Gruß Chriz
- USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV
- USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV
und den BADI_SD_BILLING_ITEM mit den Methoden
INVOICE_ACCOUNT_DETERM_HEADER
INVOICE_ACCOUNT_DETERM_ITEM
schau Dir mal die Transaktion VKOA an. Hier wird die Kontenfindung hinterlegt (siehe folgenden Beispieleintrag)
V KOFI DN 0010 01 01 ERL 912110V KOFI DN 0010 01 01 ERS 919010
Ich denke, dass ist die richtige Stelle. Achtung, diese Tabelle ist auch im Produktivsystem pflegbar. Du solltest dies vorher im Testsystem ausprobieren und eine Faktura erzeugen.
Gruß üushover
Anwendungsbetreuer FI/CO
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