Hallo,
wir haben im Customizing unter
Vertrieb -> Grundfunktionen -> Steuern -> Ermittlung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer pflegen den Eintrag blank.
Lau SAP bedeuten diese Einträge ja folgende:
Ermittlung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Mit diesem Feld wird die Ermittlung der
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Auftrag und Faktura gesteuert.
Daran gekoppelt ist die Ermittlung der Steuerklassifikation.
Bei der Ausprägung BLANK gilt die Standard-Prioritätenregel wie folgt
1. Falls RG USt.Id.Nr. besitzt und RG <> AG, dann werden Steuernummer
und Steuerklassifikation aus RG genommen (der WE ist dann nicht mehr
relevant).
Es wird die Steuernummer gemäß 'Steuerlichem Empfangsland' genommen.
2. Wenn 1. nicht zutrifft:
Falls WE USt.Id.Nr. besitzt oder AG hat KEINE USt.Id.Nr., dann
werden Steuernummer und Steuerklassifikation vom WE genommen.
3. Wenn auch 2. nicht zutrifft:
Steuernummer und Steuerklassifikation werden aus dem Auftraggeber übernommen
Bei der Ausprägung 'A' werden Steuernummer und Steuerklassifikation
generell aus dem Auftraggeber übernommen.
Es wird die Steuernummer gemäß 'Steuerlichem Empfangsland' genommen.
Bei der Ausprägung 'B' werden Steuernummer und Steuerklassifikation
geberell aus dem Regulierer übernommen.
Es wird die Steuernummer gemäß 'Steuerlichem Empfangsland' genommen.
Irgendwie macht das für mich keinen Sinn ....
Wieso sind Umsatzsteuer-Identifaktionsnummer und Steuerklassifikation gekoppelt?
Was wir wollen:
Wenn wir einen Auftraggeber in DE haben, der WE sitzt jedoch in AT, hätten wir gerne die Umsatzssteuer-Identifikationsnummer des Auftraggebers, jedoch die Steuerklassifikation des Warenempfängers.
Die Ermittlung des Steuersatzes ist ja abhängig wo die Ware hingeht, also vom Land des Warenempfängers.
Hier haben wir die 4 hinterlegt (Lieferung ins EG-Ausland --> 0%) --> richtig.
Jedoch zieht sich die Umsatzsteuer-Identifikation des WE --> es soll sich aber die vom AG ziehen.
Ändert man jetzt den Eintrag von blank auf A zieht sich zwar die "richtige" Umsatzstgeuer-Identifikationsnummer des Auftraggebers, jedoch auch die Steuerklassifikation des AG (1 --> Inlandslieferung --> 19%), was falsch ist, denn die Ware geht ja nach AT.
Gibts hierfür eine Lösung? Oder mach ich da gerade einen Gedankenfehler .....
Vielen Dank für Eure Hilfe & Grüße
Frank