Hallo zusammen,
beim Anlegen eines SD-Auftrags aus QM heraus gibt es für die Position von einem bestimmten Positionstyp mehrere Konditionsarten (z.B. Preis PR00, Aufwandsentschädigung, Sonstige Kosten QM usw.). Beim Fakturieren dieses Auftrags geschieht nun folgendes:
1. Dem Lieferanten werden Kosten in Rechnung gestellt (SOLL)
2. Bestimmte Sachkonten werden je nach Konditionsart bebucht (HABEN)
3. In die einzelnen FI-Positionen wird ein Steuerkennzeichen übernommen. Ich vermute dass das von der Konditionsart abhängt?
Die unter 3. erwähnten Steuerkennzeichen sind bei meinem Kunden jetzt falsch (d.h. andere Steuerkennzeichen sollen da rein, und zwar auch abhängig davon, ob der Lieferant inländisch oder ausländisch ist). Da ich in SD wenig Erfahrung habe, finde ich die Stelle nicht, wo das eingestellt werden kann. Kann mir ein SD-Meister hier vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Rado