Hi!
Zunächst müßten die Buchungskreise als Gesellschaften definiert werden: Customizing: Unternehmensstruktur, Definition, Finanzwesen, Gesellschaft definieren.
Danach müßten zwei Verrechnungskonten als normale Sachkonten angelegt werden werden. Die Gesellschaftsnummer wird im Stammsatz hinterlegt.
Verrechnungskonoto für Buchungskreis B wird im Buchungskreis A angelegt und umgekehrt.
Nun noch die Verrechnungssteuerung.
Customizing: Finanzwesen, Hauptbuchhaltung, Geschäftsvorfälle, Buchungskreisübergreifende Vorgänge vorbereiten.
FI-seitig wäre es das.