Hallo,
dein beschriebener Fall kann man mit einigen grundelegend Ueberlegungen machen.
Es kann nicht sein, dass Material einfach aus der Bestandsfuehrung gebucht wird und nicht in eine endgueltige Konto (Kosten, Produktion, Anlagen) endlich landet.
Wir hatten bei uns deinen Fall, wie ich von deiner Beschreibung ausgehe.
Die Verrechnungskonto wurde in der Kontogruppen von Materialen angelegt, damit die Bilanz in FI gut ist.
Die Verrechnungskonto soll zum Monatsende zu Null abgeglichen werden um MM Periodabschluss zu durchfuehren. Aber Ihr sollt wissen, wohin ihr diesen Betrag aus der Verechnungskonto ueberweisen werdet (vielleicht in eine Verbrauchskonto oder wieder in den Bestandsaufnahme mit einem Material).
Man legt eine neue Bewegungsart duer diesen Verfahren.
Was Kostenstelle bei der obengenannten Kontierung betrifft, errinere ich mich nicht genau daran, ob man das Customizing kann. Uberpruef mal bei Customizing der Bewegungsarten. Wenn es nicht geht, kann man eine angebliche (nicht faktisch existierende) Kostenstelle anlegen, aber dafuer eine Beratung von der CO Seite ist erforderlich.
Und das hat lueckenloss funktioniert.
Gruess