Moin,
wenn ich das richtig verstehe:
- bei Punkt 3 sollen also mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung zusammengefasst werden oder soll nur der Gesamtwert der zu fakturierenden Positionen ermittelt werden und dann getrennt fakturiert werden? Das ist insofern eine wichtige Frage, weil man sonst die Splitkriterien noch anfassen müsste.
Grundsätzlich habe ich folgenden Vorschlag:
- Definition einer neuen Fakurasperre
- Setzen der Sperre in den entsprechenden Kunden
- Erstellen Report, der nachts vor dem Fakturalauf läuft und die Belege mit entsprechender Fakturasperre auf Deine Wertvorgaben abprüft. Wenn Mindestwert aller fakturarelevanten Positionen erreicht, dann lösen der Sperre. Wenn nicht, Sperre im Beleg lassen.
- Für den Monatsjob einfach die Wertgrenze anpassen (entweder direkt im Report hinterlegen oder in Parametertabelle) und laufen lassen. Dann wird wie für den nächtlichen Job die Sperre gelöst.
Das wäre so dass, was mir als Lösung einfallen würde.
Christian
ECC 6.07, NW 7.4, SD, Logistik, C4C, EDI