Hallo,
machen gerade die ersten Schritte mit SAP. Momentan beschäftigen wir uns mit dem Zahllauf. Hierzu habe ich mal eine Frage:
Ausgangssituation: Ein Zahllauf über 50 Kreditoren mit 90 Rechnungen. Der Zahllauf ist bereits verarbeitet und gebucht. Das heißt:
Auf dem Kreditorenkonto ist die Rechnung ausgeglichen. Der OP "wandert" nun auf das Bankunterkonto "unterwegs befindliche.."
Ist also noch keine Überweisungsauftrag an die Bank gegeangen. Beim Unterschreiben der eletronischen Überweisungsträger
fällt nun auf, daß 5 Zahlungen korrigiert werden müssen. Diese verteilen sich auf 5 Kreditoren. Kann man nun diese einzelnd korrigieren?
Aktuell haben wir leider eine andere Info.
1000 Dank Vorab !!