Hallo liebe Community,
ich bin ganz neu hier und angemeldet und würde gerne mal einen Versuch starten. Ich habe aktuell als Key User folgenden Fall und würde gerne um eure Hilfe bitten bzw. mich freuen, wenn jemand sein Wissen/Erfahrung mit mir teilt:
Wir haben viele Materialien welche unter HALB laufen und in ein FERT verbaut werden ABER auch gleichzeitig werden diese HALB's direkt an den Kunden verkauft. Somit wirkt sich das zum Teil nicht korrekt auf die Sachkonten aus. Wie habt ihr das so bei euch geregelt?
Außerdem würde mich interessieren ob es ein Problem gibt, wenn ein FERT in einem HALB verbaut wird? Habt ihr solche Fälle bei euch auch?
Über jeden Kommentar hierzu wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße!