Moin zusammen,
eine Frage zum Umgang mit Merkposten bei Anzahlungsanforderungen.
Die Buchung bei Anzahlungsanforderung läuft ja über das Nebenbuch:
Debitorenkonto (mit SHBKZ F) xxx EUR
Anzahlungsanforderungen xxx EUR
So habe ich 2 T-Konten, die im Soll gebucht sind (eins im Neben- und eins im Hauptbuch).
Bei Zahlungseingang heißt es laut SAP, dass diese Posten dann ausgeglichen sind. Geschieht dies buchhalterisch über eine Stornierung oder über eine Gegenbuchung? Wie genau geschieht das buchhalterisch?
Der nachstehende Buchungssatz ist meine Vermutung. Dabei fehlt die Beachtung der Anzahlungsanforderung komplett...
Bank 40.000
An Debitorenkonto (SHBKZ A) 40.000
An erhaltene Anzahlungen 40.000
Eine Beantwortung über exakte Buchungssätze ist gern gesehen, es geht nicht nur um die empfohlene Anwendung, sondern um die systemseitige Abwicklung.
Vielen lieben Dank!🤤