Hallo Timo,
dem "flehenden" Ton Deines Beitrages entnehme ich, dass Du schon einiges versucht hast. Hier wäre es natürlich hilfreich zu wissen, was das war und woran genau Du gerade laborierst.
Ich würde es so machen:
1. Schritt: Einblenden des Gegenkontos und der Gegenkontoart (Details s. HW 1034354)
--> bei Sachkonteneinzelposten, die als Gegenkonto einen Kreditor haben, wird Gegenkontoart K und die Nummer d. Kreditors angezeigt
2. Schritt: Hinzufügen der Gegenkontobezeichunng (hier speziell: Name des Kreditors), --> Lösung in Anlehnung an bzw. entsprechender Abwandlung des HW 1174945
--> Das Feld Gegenkontobez. steht im Arbeitsvorrat zur Verfügung
schematisches Bsp.Coding zu 2.:
* Das neue Feld Gegenkontobez. trage den techn. Namen zz_gkbezDATA: wa_items TYPE faglposx.
LOOP AT ct_items INTO wa_items.
CASE wa_items-gkart.
when 'K'. "Kreditor --> Name nachlesen
select single name1 from lfa1 into wa_items-zz_gkbez
where lifnr = wa_items-gkont.
when 'D'. "Debitor
...
ENDCASE.
modify ct_items from wa_items transporting zz_gkbez.
ENDLOOP.
Bearbeitet vom Benutzer
vor 10 Jahre
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Grund: Nicht angegeben
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.