Hallo zusammen,
ich wäre auch noch interessiert an ein wenig Know-How auf dem Gebiet des im Betreff genannten (FI-lastigen) Themas. Konkret: Nehme ich "üblicherweise" im Rahmen des Jahresabschlusses Bestandswertanpassungen vor, wenn ich etwa (mindestens unterjährig) Bestände zu Standardpreisen führe, ich dann aber am Jahresende "fette" Werte auf dem Preisdifferenzenkonto konstatiere? Und wenn ja, wie mache ich das technisch (insbesondere wenn ich mal unterstelle, Material Ledger bzw. Istkalkulation nicht im Einsatz zu haben)?
Bin gespannt auf Feedback.
Ulrich
Hallo Pauline,
was soll denn dieser Report deines Erachtens tun?
gebucht wird manuell eine Umbewertung kann in den Steuerlichen Preis fortgeschrieben werden. Ermittlung gemäß Gängikeit und Reichweiten. MRN2 bzw. MRN1, MRN3, etc.
ABwertungssätze werden vorher entsprechend eingestellt.
Viele Grüße
René
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