Hi,
ich denke mal, ich habe Dein Problem verstanden.
Generell tragen nicht fakturierbare Positionen keinen Wert für FI und CO. Daher kann dort auch keine Buchung dafür erstellt werden. Mit Standardmitteln ist nichts zu machen, weder in SD oder in FI. Aber da erzähle ich Dir nichts neues, denke ich.
Ein Progrämmchen müsste in FI den fakturierten Beleg einlesen, aus dem SD-Beleg die Positionen mitsamt Beträgen erkennen, dazu eine Gegenbuchung machen und den neuen Betrag über mehrere FI-Belege auf Sachkonten und CO-Innenaufträge verteilen. Im Standard ist für so etwas nichts vorhanden und die Funktion ist auch das erste Mal, daß ich sowas höre 🙂.
Bleibt also nur eine Programmierung. Ein guter Programmierer würde das mit Sicherheit in maximal drei bis vier Tagen umsetzen.
Sorry, daß ich nicht wirklich helfen kann, aber ich denke, der Lösungsansatz ist mindestens eine Richtung, in die man gehen kann. Vielleicht habt ihr ja einen guten Programmierer in der Basis / IT oder könnt auf externe zurückgreifen.
Gruß
Thomas