Hallo,
wir möchten gerne einen Lieferantenrabatt im Soll/Haben auf verschiedene Sachkonten buchen. Zu dieser einfachen Anforderung gesellen sich aber ein paar Abhängigkeiten, die Einstellungen im Customizing für mich erschweren:
1.es handelt sich um eine Auftragsposition in der Bestellung
2.die Bestellposition hat keine Artikelnummer
3.es wird keine Warenbewegung gebucht
Ich habe die Bewertung und Kontierung im MM vorgenommen und auch die eingesetzte Bewertungsklasse der Warengruppe zugeordnet. Zur Bestellposition wird damit auch ein entsprechendes Sachkonto ermittelt, so weit so gut.
Nun möchte ich aber die Konditionsart zum Lieferantenrabatt separat auf diesem Sachkonto ausweisen und habe den Kontoschlüssel=Vorgangsschlüssel in der Rückstellung des Kalkulationschemas eingesetzt. Bei Rechnungserfassung über MIRO bekomme ich aber nur Brutto- Netto- u. Steuerwert ausgewiesen.
Was muss ich zur Konditionsart noch definieren, damit diese auf ein eigenes Sachkonto geht? Ich hoffe, hier noch Ansätze zu erhalten, die ich noch nicht durchgegangen bin. Bei Nachfragen kann ich mein Customizing auch detaillierter beschreiben.
Viele Grüße
SAP Logistik MM/SD - SAP Retail