Danke, hab ich schon gemacht.
Auf deine Frage hin: eigentlich weder noch.
Da ich in diesem Bereich Skripten entwicklen soll, geht es primär darum, den Prozess der Rechnungsabgrenzung unter SAP zu verstehen.
Bisher habe ich folgendes herausgefunden:Ein Abgrenzungsbeleg wird mit der Transaktion FBS1 gebucht. Dabei muss als Stornogrund '05' für Abgrenzungsbeleg angegeben sein.
Normalerweise bucht das System die Umkehrbuchung dann am Umkehrdatum automatisch.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Umkehrbuchung manuell mit der Transaktion F.81 durchzuführen (unabhängig vom Umkehrdatum).
Ist das bis dato korrekt oder habe ich etwas falsch verstanden?
Ist der Stornogrund mit der Ausprägung 05 standardmaßig so definiert oder kann es sein, dass er nur so gecustomized wurde?
Und gibt es generell eine Möglichkeit, Abgrenzungskonten zu identifizieren?
Generell würd es mich auch interessieren, wo der Unterschied zur Transaktion ACCR01 besteht?
viele Grüße
Bearbeitet vom Benutzer
vor 15 Jahre
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Grund: Nicht angegeben