Liebe Leute,
Ich bin für das WE/RE Konto zuständig. Ich habe nun folgendes Problem. Eine Rechnung wurde von unserem Scanncenter falsch validiert. Dies betraf eine Bestellung mit vielen Positionen und einigen Teilrechnungen. Jetzt habe ich bei zwei Artikel einen Wareneingang z.b. Es wurde ein Wareneingang für 4 Stück gemacht. Dann die Teilrechnung gebucht und der Artikel wurde mit 4 ausgeglichen. Nun hat ma wieder eine Teilrechnung von 4 über diesen Artikel gebucht.
Also habe ich nun:
Wareneingang: 4
Rechnungseingang: 8
Da hier nun eine Differenz ist, weiss ich nicht wie ich das Bereinigen kann. Es läuft ja keine GS drüber da es einfach falsch validiert worden ist.
Kann ich das irgendwie manuell bereinigen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Eure Elena