Hallo Community,
ich habe wieder mal ein Problem, bei dem ich einfach nicht glauben kann/ will, dass SAP so denkt...
Laut meinem Berater verläuft die Steuerfindung für folgenden Fall so ab:
Unsere Tochterfirma in Polen verkauft Ware an einen Kunden in Polen. Da die Ware aber nicht auf Lager liegt, liefert die Europazentrale direkt aus Deutschland an den Kunden. Die Steuer auf der Rechnung der polnischen Tochterfirma an den Kunden muss natürlich die üblichen 23% polnische Steuer ausweisen.
SAP findet auch die in der VK11 gepflegte Steuer, sucht aber nach dem gefundenen Schlüssel in den Steuerkennzeichen von Deutschland. Wenn Polen also z.B. A1 für 23% Ausgangssteuer nutzt und Deutschland A1 für 19%, dann wäre die Rechnung von der polnischer Tochterfirma an den polnischen Kunden mit 19% Steuer!?!?!
Danke vorab für eure Hilfe/ Erklärungen warum das so ist,
Robert