SAP Jobsuche bei DV-Treff
posy
  • posy
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vor 12 Jahre
Hallo zusammen,

es kommt öfters vor, dass ein Debitor bei uns ein Guthaben auf dem Konto stehen hat, dass dann in einem Zahllauf F110 mit Zahlweg U/ per Überweisung an ihn ausgezahlt wird. Soweit so gut.

Erstmalig hatten wir jetzt den Fall, dass wir einen Krediorenposten auf einen Debitor mittels Transaktion F-32 bzw. FB1K umgebucht haben, dieser Debitor nun ein Guthaben aufweist, das nach Abzug eines Skontobetrags an ihn ausgezahlt werden sollte.

Bei der Umbuchung wurde als Belegart automatisch "OP" (= Offene Posten Firma XY) gezogen und der Zahllauf F110 wurde mit folgendem Fehler im Protokoll abgebrochen bzw. nicht ausgeführt: "in Tabelle T030 fehlt der Eintrag XXX YYY. Wegen des gemeldeten Fehlers keine Regulierung möglich".

Die Tabelle T030 habe ich mir angeschaut, wir haben div. Einträge XXX YYY mit unterschiedlichen Ausgangssteuern hinterlegt, die alle auf das ein oder andere Skonto-Sachkonto verweisen. Ich habe auch schon div. Internet-Seiten über das MM gewälzt, da hier die meisten Einträge zur der o.a. Tabelle zu finden sind, abgesehen vom HR, dass hier irrelavant ist, aber keine Hilfe gefunden. Daher meine Fragen:

1. Wie pflege ich diese Tabelle bzw. WO?

2. Wichtiger ist noch welche Kombination wird hier von mir in der Eingabe erwartet?

3. Ist ein Zusammenhang zu der (IMHO ungewöhnlichen) Belegart OP für den Abbruch verantwortlich?

Bin für jeden Input dankbar. Beste Grüße

Förderer

MrBojangles
vor 12 Jahre
Hallo posy,

leider hast Du den interessanten Teil der Fehlermeldung anonymisiert ("XXX/YYY"), gehe aber davon aus, dass der Zahllauf versucht, Skonto zu buchen bzw. zu korrigieren.

Die Pflege erfolgt im IMG unter Finanzwesen - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Geschäftsvorfälle - Zahlungsausgang - Grundeinstellungen Zahlungsausgang - Konten für Skontoertrag hinterlegen bzw. Konten für Skontoverlust hinterlegen

Die Belegart könnte dann Einfluss haben, wenn es sich um eine sog. Netto-Belegart handelt. In diesem Fall muss noch ein Skontoverrechnungskonto hinterlegt werden:

Finanzwesen - Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung - Geschäftsvorfälle - Rechnungseingang/Gutschrifteingang - Konto für Nettoverfahren hinterlegen


Weiterhin viel Freude mit SAP...

Cheers

MrB.