Hallo Saute,
das geht eventuell auch über die FI-Einzelposten (sofern das WE/RE-Konto OP-geführt ist).
Tabelle BSIS - das sind die offenen, nicht ausgeglichenen Posten. Da kannst Du nach dem WE/RE-Konto und der Belegart WE selektieren.
Wir hatten die WE-Buchungen bei einem Kunden mal so eingestellt, das beim WE die Lieferantennummer in das Feld SGTXT geschrieben wird. Dann kann man auch danach selektieren.
Ansonsten einfach mal über die Einzelposten des Sachkontos gehen (Selektion nach "Alle Posten").
Der Kreditor muss dann bei Sachkonto im Feldstatus aber als "Kannfeld" gekennzeichnet sein, sonst ist die Spalte in der FAGLL03 leer, obwohl es auf dem Beleg (BSEG) einen Inhalt gibt.
Hoffe das hilft.
Liebe Grüße
Choco