Hallo Zusammen
Es muss eine Rechnung bzw. Gutschrift storniert werden. Im SAP wird nun die Storno-Rechnung/Gutschrift verbucht und ans FI übergeben, jedoch nicht mit der gleichen Beleg-Nr. welche auf dem Storno steht sondern im FI -Beleg steht in der Referenz die Ursprungsrechnung-Nr.
Kann man dies nicht ändern?
Gruss
Mr. Pizza
Hallo Mr. Pizza
Eventuell hier... bin aber nicht 100% sicher.
Unter Fakturaarten definieren --> Faktura welche du stornieren willst auswählen --> unter Storno --> Referenznummer --> E (aktuelle Fakturanummer) auswählen.
Gruss mazu
VIAC App Säule 3a Konto und nutze Vorteil-Code:
Code: uRVPvPa
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