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sersch
  • sersch
  • SAP Forum - User Thema Starter
vor 12 Jahre

Hallo Experten!
Ich stehe auf dem Schlauch und brauche dringend eure Unterstützuing in Sachen Definition der Konditionsarten.
Es gibt eine Konditionsschemata (s.u). Nun benötige ich eine Konditionsart (840 ZVZ) die quasi auf den Endbetrag (850) STEUERFREI drauf muß.
Wie steuere ich es an, dass die ZVZ beim Fakturieren (und auf den Formularen) ohne Steuern verbucht wird???
Dabei darf die Position der ZVZ sich nicht ändern.

Danke, LG
Sersch

...............
803 0 ZPA     Porto/Verpackung
820 0             Nettowert
823 0 ZKD    Aktionsrückvergütung
825 0 ZBQB Rückverg.Bonusgruppe
826 0 ZBWB Rückverg.WKZ/B.grupp
830 0              Nettowert 3       
832 0 ZSR     Skonto auf Rechnung 
834 0 SKTV   Skonto          
836 0 LCFR  Steuerlizenz   
837 0 MWST Mehrwertsteuer         
839 0 DIFF    Rundung       
840 0 ZVZ      Zusatzabgaben           <------------- ???
850 0              Endbetrag Einzelrechnung   
890 0              Endbetrag offener Posten          

Förderer

Korvin
vor 12 Jahre
Hallo, in dem Konditionsschema in der Zeile mit MWST findest du die Konditionsformel zur Basis, da kannst du Feststellen, was genau zur Berechnung der Steuer verwendet wird (Nettowert, Skonto etc.). In 850 definierst du halt, dass es die Summe Nettowert(820)+MWST(837)+ZVZ(840) is.
Formulare ist andere Baustelle, da muss es in dem Smartform festgelegt werden, welche Konditionen gedruckt werden sollen.
Gruß
sersch
  • sersch
  • SAP Forum - User Thema Starter
vor 12 Jahre

Danke Korvin,

MWST, Netto und die Endbeträge werden richtig berechnet.
Die Kondition wird auch richtig angedruckt (hat mit Formularen nichts zu tun, da es auch über die Konditionsschema angesteuert wird)

Das Probelm ist bei der ZVZ  - es soll ein steuerfreier Aufschlag werden, jedoch in der Buchhaltungsbelegen werden die Steuern ausgewiesen.

Die Steuerung geht irgendwie über die Stuffen  (Von- Bis Stuffe), die Kondition befindet sich in einem "steurpflichtigen" Block,
aber wenn ich für die ZVZ als Bezugsstuffe die PR00 eingebe, ändert sich nichts an der steurermittlung.

Keine Ideen?

 

 

Korvin schrieb:

Hallo, in dem Konditionsschema in der Zeile mit MWST findest du die Konditionsformel zur Basis, da kannst du Feststellen, was genau zur Berechnung der Steuer verwendet wird (Nettowert, Skonto etc.). In 850 definierst du halt, dass es die Summe Nettowert(820)+MWST(837)+ZVZ(840) is.
Formulare ist andere Baustelle, da muss es in dem Smartform festgelegt werden, welche Konditionen gedruckt werden sollen.
Gruß

encore
vor 12 Jahre
Hallo sersch,

wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, liegt dein Problem nicht in SD-Konditionen/Kalkulationsschema, sondern in der Übergabe an FI.

Wenn das so ist, musst du prüfen, welches Konto zu dieser Kondition gefunden bzw. bebucht wird und dies ggf. in Abstimmung mit deiner FIBU ändern  (aus dem Kalk.-Schema heraus mit Feld KTOSL, dann über die TC = VKOA).
Grüsse

nk

Korvin
vor 12 Jahre

Hallo Sersch,
ok nun glaube ich dein Problem besser zu verstehen. Allerdings begreife ich noch nicht ganz, was du vom System an der Stelle erwartest.
Ich denke Rechnungswesenbeleg aus Fakturaübernahme würde bei dir in etwa so aussehen

Bei Nettoverkaufswert 100 Euro, MWST 19% und ZVZ 20 Euro

Buchungsschlüssel [ Konto [ Kurztext Konto [ Steuerschlüssel [ Betrag [ Währung etc...

Rechnung         [ 114711 [ Debitorname   [ AA [ 139 [ Euro
Haben-Buchung [ 150XXX [ Erlöse Inland  [ AA [ 120 [ Euro
Haben-Buchung [ 148XXX [Umsatzsteuer  [ AA [   19 [ Euro

Die MWST bezieht sich ja als Basis auf die 100. Der Steuerschlüssel gibt halt Auskunft über die Steuerbarkeit des Vorgangs.

Oder meinst du, dass es noch eine weitere Haben-Buchung geben soll mit Steuerschlüssel A0 nicht steuerbar? Dann solltest du wie Encore das beschrieben hat, ein anderes Konto in der KOFI dafür angeben.
Gruß

sersch schrieb:

Danke Korvin,

MWST, Netto und die Endbeträge werden richtig berechnet.
Die Kondition wird auch richtig angedruckt (hat mit Formularen nichts zu tun, da es auch über die Konditionsschema angesteuert wird)

Das Probelm ist bei der ZVZ  - es soll ein steuerfreier Aufschlag werden, jedoch in der Buchhaltungsbelegen werden die Steuern ausgewiesen.

Die Steuerung geht irgendwie über die Stuffen  (Von- Bis Stuffe), die Kondition befindet sich in einem "steurpflichtigen" Block,
aber wenn ich für die ZVZ als Bezugsstuffe die PR00 eingebe, ändert sich nichts an der steurermittlung.

Keine Ideen?

 

 

Korvin schrieb:

Hallo, in dem Konditionsschema in der Zeile mit MWST findest du die Konditionsformel zur Basis, da kannst du Feststellen, was genau zur Berechnung der Steuer verwendet wird (Nettowert, Skonto etc.). In 850 definierst du halt, dass es die Summe Nettowert(820)+MWST(837)+ZVZ(840) is.
Formulare ist andere Baustelle, da muss es in dem Smartform festgelegt werden, welche Konditionen gedruckt werden sollen.
Gruß

sersch
  • sersch
  • SAP Forum - User Thema Starter
vor 12 Jahre

Hallo encore, Hallo Korvin,

eigentlich das Übertragen der Steuerkennzeichen beginnt in der Kalkulationsschema (s. Hinweis unten).
D.h irgendwo hier ggf. in der Definition der Konditionsart muss ich schon die Kondition als NICHT-steuerrelevant kennzeichnen.

Kann es sein, dass man es über Kondiotionstyp (Kundenreserve x) steuert und dann irgendwo im User-Exit sagt dass die Kondition NICHT-steuerrelevant ist???

An dem Konto kann es nicht liegen, das Konto ist definiert als:

+ nur Ausgangssteuer erlaubt
X Buchung ohne steuer erlaubt

Man ich dachte ich kenne mich in Preisfindung aus...



Laut SAP Hinweis 112609:

Grundsätzlich:
Die Konditionen einer Faktura werden von oben nach unten gelesen. Sobald eine aktive Steuer (Inaktiv = ' ') gelesen wird, wird das Steuerkennzeichen
dieser Steuer in die Nicht-Steuerkonditionen folgendermaßen übertragen:
1. Die Bezugsstufen ('Von-Stufe', 'Bis-Stufe') der Steuerkondition werden gelesen (die Bezugsstufen werden im Kalkulationsschema definiert).
2. Das Steuerkennzeichen wird in alle Konditionen übertragen, für die gilt:
-die Stufennummer der Kondition im Kalkulationsschema liegt zwischen 'Von-Stufe' und 'Bis-Stufe'
-die Kondition ist nicht inaktiv (genauer: das Inaktivkennzeichen ist ungleich A ('Konditionsausschluß'), M ('Wegen manueller Eingabe inaktiv') oder X ('Fehlerhaft'))
-die Kondition ist nicht statistisch (falls es sich nicht um eine Rechnungslistenkondition handelt)
-die Kondition ist keine Steuerkondition

Nach dem Übertragen des Steuerkennzeichens wird nach der nächsten aktiven Steuer gesucht. Falls weitere Steuern gefunden werden, wird wieder dessen Steuerkennzeichen nach der obigen Prozedure übertragen. Falls sich die
Bezugsstufen der verschiedenen Steuern überschneiden, werden bereits übertragene Steuerkennzeichen überschrieben. In alle Nicht-Steuerkonditionen, die im Kalkulationsschema nach der letzten Steuerkondition stehen, wird das Steuerkennzeichen der letzten aktiven Steuerkondition übertragen, falls sie nicht statistisch sind.

 

encore schrieb:

Hallo sersch,

wenn ich deine Beschreibung richtig verstehe, liegt dein Problem nicht in SD-Konditionen/Kalkulationsschema, sondern in der Übergabe an FI.

Wenn das so ist, musst du prüfen, welches Konto zu dieser Kondition gefunden bzw. bebucht wird und dies ggf. in Abstimmung mit deiner FIBU ändern  (aus dem Kalk.-Schema heraus mit Feld KTOSL, dann über die TC = VKOA).

Korvin
vor 12 Jahre

hallo sersch,

bin hier auch am Ende meines Lateins, sorry. Aber vielleicht hat jemand eine Lösung  und auch wenn es Programmieren ist

Gruß und viel Glück

P.S. vielleicht noch ein Gedanke noch. der Schlüssel für die Buchungen kommt ja aus der Kondition MWST und wird über die Konditionstechnik ermittelt VK11. Dieser Steuerschlüssel wird dann für die Fakturaübergabe an FI bei den Buchungen verwendet. Vielleicht benötigst du eine zusätzliche Steuerkondition damit der Steuerschlüssel für steuerbefreit herangezogen wird und das in KOFI hinterlegtes Konto entsprechend mit anderem Steuerschlüssel bebucht wird. Aber auch wenn ich so darüber nachdenke... ist schon irgendwie merkwürdig.

encore
vor 12 Jahre
Hallo sersch,

trifft denn der letzte Satz des OSS 112609 nicht zu bei Dir ?  deine ZVZ ist hinter der MWST - ist sie denn statistisch ?
Grüsse

nk

sersch
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  • SAP Forum - User Thema Starter
vor 12 Jahre

Hallo encore,

klingt komisch, aber genau das Problem muss ich im System abbilden.

Die Kondition ist nicht statisch, steht hinter der MWST, darf jedoch nicht vesteuert werden.

VG

 

 

encore schrieb:

Hallo sersch,

trifft denn der letzte Satz des OSS 112609 nicht zu bei Dir ?  deine ZVZ ist hinter der MWST - ist sie denn statistisch ?