SAP Jobsuche bei DV-Treff
joachimn
  • joachimn
  • SAP Forum - Guru Thema Starter
vor 14 Jahre

Hallo Zusammen,

wir haben Anzahlungsanforderungen angelegt und noch nicht mit dem Zahllauf zur Anzahlung umgewandelt.

Die Sachbearbeiterin wurde krank, dann wurde die Anzahlung manuell in die Bankensoftware eingegeben und in SAP mit Kreditor (ohne SHB) gegen Bank gebucht. Nun war die Frage der Verrechnung der Shclußrechnung.

Min Vorschlag war, die Merkposten (Anzahlungsanforderungen) mit FB08 zu stornieren, und mit FB05 die manuelle Zahlung umzubuchen mit Ausgleich. 

Wir haben festgestellt, daß das Ausgleichen des Merkpostens mit der manuellen Zahlung diese Posten ausgleicht, UND zusätzlich einen neuen OP erzeugt, so wie er nach Umwandlung der Anzahlungsanforderung  erzeugt worden wäre, d.h. offen mit SHB und Zahlungssperre V.
Dieser neue OP kann mit der Schlurechnung verbucht werden.

Ich bin etwas verwundert, daß man Merkposten in Buchungen verwenden kann, und daß SAP beim Ausgleich dann einen neuen OP erzeugt.
Hat da jemand Erfahrung und kann etwas dazu sagen ?

 

Danke & Grüße

Joachim

TS
  • TS
  • SAP Forum - Experte
vor 14 Jahre

Hallo Joachim,
mein Vorschlag wäre, dass die kranke Sachbearbeiterin den Posten manuell aus Ihrer Tasche begleicht 😉!

Ansonsten:
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/DE/01/a9b09f455711d182b40000e829fbfe/frameset.htm

Anzahlungsanforderungen zurücknehmen  

Anzahlungsanforderungen werden automatisch zurückgenommen, wenn eine Anzahlung mit Bezug auf die Anforderung erstellt wird. Es ist dabei unerheblich, ob dies durch das Zahlungsprogramm oder beim manuellen Erfassen und Buchen einer Anzahlung geschieht. Weitere Informationen zum Zahlungsprogramm finden Sie in dieser Dokumentation.

Wie Sie Anzahlungsanforderungen beim Erfassen von Anzahlungen einbeziehen, wird in Anzahlung mit Anzahlungsanforderung buchen beschrieben.

Sie können Anzahlungsanforderungen jederzeit auch manuell zurücknehmen, ohne eine Anzahlung zu buchen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Wählen Sie im Debitoren- bzw. Kreditorenmenü Beleg ® Stornieren.
Geben Sie die Belegnummer der Anzahlungsanforderung, den Buchungskreis und das Geschäftsjahr ein.
Geben Sie im selben Bildschirmbild das Buchungsdatum und die Buchungsperiode des Stornobelegs ein.
Buchen Sie den Stornobeleg mit Beleg ® Buchen.
Das System zeigt die Nachricht an, daß die Einzelposten storniert worden sind. Die Ausgleichsdaten werden in den Einzelposten angezeigt

 Bearbeiten von Anzahlungen  

Wurde die Gegenleistung für eine Anzahlung erbracht, darf sie nicht länger als Anzahlung in der Bilanz ausgewiesen werden. Sie muß als Zahlung behandelt werden. Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten werden dadurch vermindert.

Damit Sie kontrollieren können, ob eine Anzahlung zu verrechnen ist, gibt das System beim Erfassen einer Rechnung eine Meldung aus, wenn auf dem Debitorenkonto bzw. Kreditorenkonto eine oder mehrere nicht ausgeglichene Anzahlungen existieren. Sie entscheiden, ob Sie die Anzahlung mit einer Rechnung verrechnen müssen. Die Meldung ist abhängig von Ihrer Systemkonfiguration.

Anzahlungen können Sie folgendermaßen bearbeiten:

Direkt, ohne vorherige Umbuchung auf das Forderungskonto bzw. Verbindlichkeitskonto
Indirekt, nach Umbuchung vom Konto Erhaltene Anzahlung auf das Forderungskonto bzw. vom Konto Geleistete Anzahlungen auf das Verbindlichkeitskonto
Die Zahlung kann dabei manuell oder maschinell erfolgen.

In Ihrer Systemkonfiguration legen Sie fest, ob Anzahlungspositionen vom Zahlungsprogramm berücksichtigt werden.

Siehe auch:

Verrechnen von Anzahlungen durch das Zahlungsprogramm

Anzahlung manuell verrechnen

Anzahlung nach Umbuchung verrechnen

Wann werden Anzahlungen umgebucht?

Anzahlungen umbuchen und Umsatzsteuer buchen

Zahlungssperre aufheben

Anzahlungen nach Schlußrechnung umbuchen

Offene Posten einer Anzahlung manuell ausgleichen

Anzahlung und Skonto

===============

Gruß, Thomas
joachimn
  • joachimn
  • SAP Forum - Guru Thema Starter
vor 14 Jahre

Danke, das hilft schonmal etwas.

 

Die Lösung habe ich hier gefunden (ganz unten): http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/DE/8f/18eeba04ea11d289700000e8215862/frameset.htm

Ist eine Folgebuchung beim Ausgleichen statistischer (Merkposten) Posten und wird automatisch in den Ausgleichsbeleg eingefügt. Dazu muß man in IMG Buchungsschlüssel etc. einstellen.

 

Grüße

Joachim